联系人:朱先(xiān)生
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通过leyu和用友审计管理系统(tǒng),上市公司内部(bù)审计师(shī)可(kě)以对公(gōng)司的各项(xiàng)关键数(shù)据进行(háng)审计(jì)和跟踪,对公司(sī)内部控制的有效性进行(háng)自我评价,并披(pī)露年度自(zì)我评(píng)价(jià)报告;它还帮助外部中(zhōng)介机构进行(háng)内部审计控(kòng)制(zhì)措施的有效性得到审计。对于非上市成(chéng)长(zhǎng)型(xíng)公司,企业管理者还可以(yǐ)及时(shí)了解(jiě)内部情况,是日常(cháng)业务活动中一种有效的内部控(kòng)制工具(jù)。
加强leyu和用友审计管理(lǐ)系统管理层(céng)操(cāo)作的风险控制,提供安全管理(lǐ)员,并负(fù)责安全策(cè)略的使用等功能
支持(chí)设置不兼(jiān)容的权限规则。系统将检(jiǎn)查这(zhè)些规(guī)则是(shì)否被违反(fǎn),并在(zài)授(shòu)权(quán)和业务操作(zuò)过程中根(gēn)据规则设置进行提示(shì)或控制。它还支持对不合规授权(quán)和不(bú)合规(guī)业务处理的事后审查。
提供系统安全策(cè)略变更历(lì)史、账套数据操作(zuò)历史、清场日志、功能操(cāo)作日审核查询。
提供系统中操作(zuò)员账(zhàng)户信息的变更(gèng)历史(shǐ);用户登录密码认证失败事件记录;非服务人员账户检(jiǎn)查。
提(tí)供系统中每个账(zhàng)户权限变(biàn)化的(de)轨(guǐ)迹(jì);支(zhī)持查询操(cāo)作员权限和相应的岗位、岗位等,检(jiǎn)查系统中(zhōng)用户的(de)权(quán)限和职责是否一致。
它(tā)可以(yǐ)跟踪(zōng)账套中(zhōng)各(gè)业务系统的(de)参数轨迹。审核业(yè)务(wù)系统的业务流程、业务模型、控制方法等,确认系(xì)统的运(yùn)行是否始终满(mǎn)足公司的业(yè)务控制(zhì)要求(qiú)。
加强leyu和用友审计管理(lǐ)系统管理层(céng)操作的风险(xiǎn)控制,配备安全管理员,并(bìng)负责安全策略(luè)的使用等功能。